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Control Interno
¿Qué es el control interno?

Nuestra Alcaldía_JPG.jpg

El Control Interno se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.

Documento Reglamentario


  
Descripción
  
  
ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JUNIO 2020
ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JUNIO 2020
30 de Julio de 20202020
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2017
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017
22 de Enero de 20182018
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2018
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración Municipal, en cumplimiento al Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Enero 12 de 20192019
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2019
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración Municipal, en cumplimiento al Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Enero 10 del 20202020
AUSTERIDAD DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2021
11 de Enero de 20222022
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2017
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico de la administración del Municipio de Santiago de Tolú,
12 de Abril de 20172017
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2018
Comportamiento del gasto público en el Primer trimestre 2018, de acuerdo a los datos tomados de los informes de ejecución presupuestal generados por la Oficina de Presupuesto del ente territorial.
12 de Abril de 20182018
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2019
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración Municipal, en cumplimiento al Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Abril 12 de 20192019
AUSTERIDAD DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2021
09 Abril de 20212021
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2017
Segundo Trimestre Abril - Junio de 2017
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral.-
8 de Julio de 20172017
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2018
(Decreto 1737/98 y Decreto 0984/12)
PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 2018
Julio 10 de 20182018
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2019
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración Municipal, en cumplimiento al Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Julio 12 de 20192019
AUSTERIDAD DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2021
09 Abril de 20212021
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2017
 TERCER TRIMESTRE  JULIO - SEPTIEMBRE DE 2017
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico.
8 de Octubre de 20172017
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2018
(Decreto 1737/98 y Decreto 0984/12)
Octubre 10 de 20182018
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2019
AUSTERIDAD DEL GASTO TERCER TRIMESTRE 2021
08 Octubre 20212021
Certificado de Cumplimiento FURAG II - Noviembre Diciembre
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública, certifica que la institución ALCALDÍA DE SANTIAGO DE TOLÚ.
Diciembre 10 de 20192019
Certificado de Cumplimiento FURAG II
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
del Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017
2 Noviembre de 20172017
certificado Derecho de Autor Alcaldia de Tolu 2021
18 de marzo de 20212021
Certificado Diligenciamiento FURAG Oficina Control Interno
29 de Marzo de 20212021
Certificado Diligenciamiento FURAG Secretaria Planeación
29 de Marzo de 20212021
DERECHO DE AUTOR ALCALDIA DE TOLU 2017
Derecho de Autor Alcladia Santiago de Tolú 2017
12 de Abril 20172017
DICIEMBRE 2017 INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO.-
Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Municipal establecido para la vigencia 2017, Verificación de las actividades propuestas en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción.-
12 de Enero 20182018
INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 2017
Evaluar y determinar, que los procedimientos utilizados por la Alcaldía, en el proceso del Control Interno Contable,  Primer semestre del año 2017
31 de Enero de 20172017
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico de la administración del Municipio de Santiago de Tolú
PERIODO: ABRIL - JUNIO DE 20172017
Informe de Control Interno Contable 2015
La evaluación del control interno contable se ejecutó en la Alcaldía de Tolú, evaluando y determinando la eficiencia, eficacia y economía de los ciclos y/o procesos corporativos utilizados para el manejo de rubros y/o cuentas específicas, durante el segundo semestre del periodo fiscal del año 2015.
2015
Informe De Control Interno Contable Municipio Santiago De Tolú Vigencia 2021
Informe De Control Interno Contable Municipio Santiago De Tolú Vigencia 2021
28 de Febrero de 20222022
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ABRIL 2017TOLU
Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Municipal establecido para la vigencia 2017, Verificación de las actividades propuestas en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción
12 de Abril de 20172017
Informe parametrizado de control interno - primer semestre de 2021
30 de julio de 20212021
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