Control interno
¿Qué es el control interno?
Se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.
Conoce AQUÍ el Seguimiento al
Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano
0.03MB
Descripción
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la FunciónPública, certifica que la Entidad ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLÚ
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/03/2017
0.57MB
Descripción
Evaluar y determinar, que los procedimientos utilizados por la Alcaldía, en el proceso del Control Interno Contable, Primer semestre del año 2017
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/01/2017
0.60MB
Descripción
Formular recomendaciones imparciales que propendanpor el mejoramiento, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, establecidos en el Modelo Estándar deControl Interno MECI"
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/01/2017
0.59MB
Descripción
Establecer mecanismos que coadyuven a prevenir, disminuir y corregir el riesgo de corrupción en la Entidad.Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2017
0.37MB
Descripción
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA ACTUALIZACION DEL PLANANTOCORRUCPION VIGENCIA 2017
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2017
0.04MB
Descripción
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucionaldel Departamento Administrativo de la Función Pública, 2017
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
02/01/2017
0.60MB
Descripción
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico de la administración del Municipio de Santiago de Tolú
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/01/2017
0.37MB
Descripción
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.PERIODO JULIO - OCTUBRE DE 2016.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/11/2016
0.50MB
Descripción
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.PERIODO MARZO - JUNIO DE 2016.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/07/2016
0.52MB
Descripción
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.PERIODO NOVIEMBRE 2015 - FEBRERO DE 2016.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/03/2016
Número de visitas a esta página 1850
Fecha de publicación 04/08/2023
Última modificación 10/11/2023