Control interno
¿Qué es el control interno?
Se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.
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Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano
0.60MB
Descripción
Segundo Trimestre Abril - Junio de 2017Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral.-
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/07/2017
0.55MB
Descripción
Modificar el del Modelo Estándar de Control Interno MECIcon el fin de proporcionar una serie de pautas o directrices dirigidas a controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento en las entidades de la administración pública,
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
06/06/2017
0.59MB
Descripción
Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 0984 de 2014, rendir a través de la Oficina de Control Interno el informe trimestral de la Austeridad en el Gasto Publico de la administración del Municipio de Santiago de Tolú,
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/04/2017
0.17MB
Descripción
Derecho de Autor Alcladia Santiago de Tolú 2017
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/04/2017
0.85MB
Descripción
Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Municipal establecido para la vigencia 2017, Verificación de las actividades propuestas en el Plan de Acción del Plan Anticorrupción
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/04/2017
0.66MB
Descripción
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011.PERIODO NOVIEMBRE 2016 - FEBRERO DE 2017.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
12/03/2017
0.03MB
Descripción
La Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la FunciónPública, certifica que la Entidad ALCALDIA MUNICIPAL SANTIAGO DE TOLÚ
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/03/2017
0.57MB
Descripción
Evaluar y determinar, que los procedimientos utilizados por la Alcaldía, en el proceso del Control Interno Contable, Primer semestre del año 2017
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/01/2017
0.60MB
Descripción
Formular recomendaciones imparciales que propendanpor el mejoramiento, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, establecidos en el Modelo Estándar deControl Interno MECI"
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/01/2017
0.59MB
Descripción
Establecer mecanismos que coadyuven a prevenir, disminuir y corregir el riesgo de corrupción en la Entidad.Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2017
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Fecha de publicación 04/08/2023
Última modificación 10/11/2023
Fecha de publicación 04/08/2023
Última modificación 10/11/2023