Control interno
¿Qué es el control interno?
Se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.
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Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano
6.44MB
Descripción
2024 MIPG Tolú 1 Actas Comité Institucional De Gestión Y Desempeño
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Informes
Fechas
Expedición:
30/01/2024
Publicación:
30/01/2024
0.57MB
Descripción
Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 De 2011. Periodo Noviembre de 2014 - Febrero de 2015.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/11/2023
2.18MB
Descripción
"Por medio del cual se conforma el equipo encargado de preparar el proceso de empalme y el acta de informe de gestión de la alcaldía municipal de Santiago de Tolú – sucre"
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
02/10/2023
0.45MB
Descripción
-
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/08/2023
0.37MB
Descripción
La evaluación del control interno contable se ejecutó en la Alcaldía de Tolú, evaluando y determinando la eficiencia, eficacia y economía de los ciclos y/o procesos corporativos utilizados para el manejo de rubros y/o cuentas específicas, durante el segun
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/08/2023
1.16MB
Descripción
Determinar el grado de eficacia del sistema de control interno de la Entidad en el cumplimiento de los objetivos misionales, después de evaluar la gestión realizada por los responsables de cada oficina y los procesos y procedimientos utilizados por los m
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/08/2023
0.37MB
Descripción
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
13/07/2023
0.46MB
Descripción
Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 De 2011. Periodo Julio - Octubre de 2015.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/07/2023
0.57MB
Descripción
Informe Pormenorizado de Control Interno Ley 1474 De 2011. Periodo Marzo - junio de 2015.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
01/03/2023
11.3MB
Nombre
Descripción
2023 MIPG TOLU ACTAS No. 1. COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
31/01/2023
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Fecha de publicación 04/08/2023
Última modificación 10/11/2023