Control interno
¿Qué es el control interno?
Se define como el conjunto de principios, fundamentos, reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una organización pública, se constituye en un medio para lograr el cumplimiento de su función administrativa, sus objetivos y la finalidad que persigue, generándole capacidad de respuesta ante los diferentes públicos o grupos de interés que debe atender.
Conoce AQUÍ el Seguimiento al
Plan Anticorrupción y de Servicio al Ciudadano
6.96MB
Descripción
Resolución N° 019. Por la cual se aprueba el plan anual de auditorías 2021 para la Alcaldía municipal de Santiago de Tolú.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/01/2021
0.47MB
Descripción
-
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
09/01/2021
0.45MB
Descripción
-
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
09/01/2021
0.46MB
Descripción
-
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/01/2021
0.46MB
Descripción
-
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
07/01/2021
0.87MB
Descripción
ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JUNIO 2020
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
30/07/2020
6.17MB
Descripción
INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO I TRIMESTRE2020
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
27/07/2020
6.01MB
Descripción
INFORMES DE AUSTERIDAD DEL GASTO PUBLICO II TRIMESTRE 2020
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
27/07/2020
8.78MB
Descripción
PRIMER SEGUIMIENTO Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano ALCALDIA SANTIAGO DE TOLU 2020
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
08/05/2020
0.45MB
Descripción
El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los gastos generales ejecutados por la Administración Municipal, en cumplimiento al Artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.
Categoría
Control Interno
Tipo de documento
Tipo no definido
Fechas
Expedición:
10/01/2020
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Fecha de publicación 04/08/2023
Última modificación 10/11/2023
Fecha de publicación 04/08/2023
Última modificación 10/11/2023